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Gestão de Recursos para Idosos


Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) fortalece o controle na Gestão de Recursos para Idosos. Colaboração entre CGM e SDHDS por meio de auditoria interna visa aperfeiçoar a prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 
A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM) se reuniu com representantes da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) para discutir melhorias no controle interno, com foco na prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Encontro faz parte de uma série de ações estratégicas desenvolvidas pela CGM voltadas para o fortalecimento do Controle Interno e da Governança Pública do Município.
A secretária chefe da CGM, Sílvia Correia, destaca a importância da avaliação do processo de prestação de contas. 
- O Fundo do Idoso representa um componente-chave nas Políticas Públicas Municipais voltadas para assegurar os direitos fundamentais, com um volume significativo de recursos sendo movimentado. O aprimoramento do processo de prestação de contas é essencial para garantir segurança administrativa à Gestão e a eficiência no alcance dos objetivos. A parceria entre a CGM e a SDHDS visa, portanto, não apenas melhorar processos internos, mas assegurar que cada real destinado ao Fundo do Idoso cumpra seu propósito: garantir direitos e melhorar a vida da população idosa de Fortaleza”.
O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa desempenha uma função essencial ao captar e aplicar recursos para programas que beneficiam os idosos da cidade, fomentando iniciativas que garantem melhor qualidade de vida para essa parcela da população.
A transparência na utilização dos recursos é uma obrigação legal e ética, contribuindo para a confiança pública.
Randerson de Lemos, responsável pelo controle interno da SDHDS, ressalta a contribuição técnica da CGM no processo de prestação de contas. 
- A colaboração trará um refinamento técnico essencial, permitindo que os fluxos sejam mais eficientes e qualificados”, diz Randerson Lemos.
Mônica Ribeiro, coordenadora de auditoria da CGM, aponta, que a Auditoria Interna é uma ferramenta crucial para este aprimoramento. 
- O objetivo é identificar pontos de melhoria e implementar um Plano de Ação, que mitigue riscos enquanto explora oportunidades de aperfeiçoamento”, explica Mônica Ribeiro.
Participaram da Reunião pela SDHDS
  • Chefe de Gabinete, Marcela Andrade.
  • Articulador de Controle Interno, Igor Steindorfer.
Pela CGM esteve:
  • Secretário executivo Aírton Martins.

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